工作内容
1.每日采购申请单的处理(联系厂家询价/议价/确认交期/下单)
2.确认实际到货情况并更新采购台账
3.未到货采购物料跟催
4.每日采购单输入系统
5.不合格来料的处理
6.发票确认整理后系统中生成并提交财务
7.填写新增应付款
8.统计隔日预计到货情况告知品保和生管
9.掌握公司的物料情况,做好物控
10.处理好进口设备、物料清关等问题
11.每周二做下周付款预算
12.每月底整理下月预算并提交确认
13.每月初做上月进销存表格提交财务
14.每年底做年度总结提交领导
15.做好本部门每年的内审外审工作
16.对供应商能力进行调查和考核生成合格供应商名录(年度)
17.整理并定期更新供应商列表,产品价格明细表
18.海宁(耀芯电子)采购流程工作的把控
19.采购助理工作安排和审核
20.完成上级交办的其他工作