岗位职责:
1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、领导交代的其他工作。
任职资格:
1、财务、审计相关专业;
2、本科学历;
3、熟练使用各类办公软件;
4、有一年以上工作经验;
5、工作积极主动,富有热情,敢于挑战。
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